6月15日下午,中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所組織召開2021年科研經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)真實(shí)性合法性合規(guī)性審計反饋會。大連化物所黨委副書記、紀(jì)委書記毛志遠(yuǎn)出席會議,監(jiān)察審計處負(fù)責(zé)人王悅主持會議,被審計研究組科研財務(wù)助理、審計小組成員參加。

會議回顧了本次科研經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審計工作的總體情況,依據(jù)中國科學(xué)院監(jiān)督審計局2021年內(nèi)部審計工作安排以及大連化物所2021年內(nèi)部審計工作計劃,明確了開展科研經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審計工作的相關(guān)安排,成立由相關(guān)職能部門工作人員組成的審計小組,結(jié)合近年巡視及各類審計發(fā)現(xiàn)的問題,重點(diǎn)關(guān)注科研物資及設(shè)備采購、外協(xié)加工、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)、維修改造及三公經(jīng)費(fèi)支出;通報了本次審計發(fā)現(xiàn)的四方面問題,逐一分析問題產(chǎn)生的原因與相關(guān)制度依據(jù),提出針對性整改建議并要求相關(guān)職能部門、研究組在規(guī)定時間內(nèi)完成整改工作;對研究組日常經(jīng)費(fèi)管理及使用中易忽視、易出錯之處進(jìn)行了提醒。
毛志遠(yuǎn)在總結(jié)中指出,科研經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)真實(shí)性合法性合規(guī)性審計是大連化物所常態(tài)化審計項(xiàng)目,從總體來看,通過近年來的各項(xiàng)監(jiān)督檢查工作,大連化物所科研經(jīng)費(fèi)管理水平在不斷提升,科研人員的風(fēng)險意識逐步增強(qiáng),審計發(fā)現(xiàn)的問題逐年減少,但仍有需持續(xù)改進(jìn)之處:
第一,要提升審計小組業(yè)務(wù)能力。大連化物所科研經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審計為聯(lián)合審計模式,審計小組成員分別來自各重點(diǎn)業(yè)務(wù)管理部門,通過審計不僅能夠提升自身能力,也能夠全面梳理本部門管理的重點(diǎn)業(yè)務(wù),各審計小組成員應(yīng)以此為契機(jī)將審計工作做扎實(shí),精準(zhǔn)把握問題,提出切實(shí)可行的整改建議。
第二,要舉一反三、自檢自查。各研究組應(yīng)利用好各類培訓(xùn)及審計工作,結(jié)合警示案例和審計問題,做到舉一反三,自主開展本課題組經(jīng)費(fèi)管理情況的自檢自查工作,及時總結(jié),杜絕問題重復(fù)發(fā)生。
第三,切實(shí)履行職能,完善制度體系,規(guī)范審批流程。要結(jié)合基于職能的制度和流程建設(shè)監(jiān)督檢查工作,對全所各部門的制度、流程建設(shè)和審批事項(xiàng)進(jìn)行系統(tǒng)管理,完成研究所制度及流程建設(shè),規(guī)范審批,切實(shí)履職。
第四,開展審計“回頭看”,落實(shí)審計整改長效機(jī)制。明年大連化物所將接受經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,監(jiān)察審計處應(yīng)全面梳理以前年度審計及巡視中發(fā)現(xiàn)的問題,檢視整改落實(shí)情況,建立長效機(jī)制,最終交出一份能夠體現(xiàn)大連化物所精神面貌的高質(zhì)量答卷。
最后,要持續(xù)開展對全所的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。監(jiān)察審計處應(yīng)牽頭針對各人員類型、各業(yè)務(wù)領(lǐng)域等維度開展不同層次的培訓(xùn),進(jìn)一步提升全所人員的風(fēng)險意識,規(guī)范科研經(jīng)費(fèi)管理及使用,避免出現(xiàn)不真實(shí)、不合法、不合規(guī)的情況,為全所科研創(chuàng)新工作保駕護(hù)航。